補⾜資料
2015年5⽉期
第3四半期 業績概況
第3四半期 業績概況
2014
年
6
⽉
1
⽇
〜2015
年
2
⽉
28
⽇
2014
年
6
⽉
1
⽇
2015
年
2
⽉
28
⽇
株式会社 ソ
東証
⼀
部
2168
0
2015
年
4
⽉
9
⽇
httル://www.ルasonagロouル.co.jル/
単位:億円
連結業績 第3四半期
ィ2014/6-2015/2イ
1 549
1,692
単位:億円
前期⽐
ウゴォ2%
ウ1クォ1 %
20.5
23.3
1,549
△3ゲォ2 %
0.1
0.1
売上⾼
営業利益
四半期純利益
1クオグ
3Q
1グオグ
3Q
単位 百
前期⽐
1クオグ
3Q
1グオグ
3Q
1クオグ
3Q
1グオグ
3Q
単位:百万円
1クオグオ3Q
ィ%イ
1グオグオ3Q
ィ%イ
前期⽐
増減
ィ%イ
売上⾼
1グクェゴ3ゴ ィ1カカォカイ
1ケゴェ1コグ
ィ1カカォカイ
1クェ2クケ
ウゴォ2%
売上原価
12グェ3ゴク
ィコカォゴイ
13グェクカク
ィコカォカイ
1カェカカゴ
ウコォカ%
売上総利益
2ゴェグクク
ィ1ゴォ1イ
33ェゲコ1
ィ2カォカイ
クェ23ケ
ウ1クォ3%
1
販管費
2ゲェクゴゲ
ィ1ゲォゲイ
31ェククケ
ィ1コォケイ
3ェゴクコ
ウ1クォク%
営業利益
2ェカクケ
ィ1ォ3イ
2ェ33ク
ィ1ォクイ
2コゲ
ウ1クォ1%
経常利益
1ェゴグゲ
ィ1ォ3イ
2ェ2グ1
ィ1ォ3イ
2ゴク
ウ1グォカ%
単位:億円
連結業績 第3四半期期間
ィ2014/12-2015/2イ
587
551 554
523
単位:億円
前期⽐ ウグォコ%
ウ12ォゴ%
8.8
11.4
10.1
551 554
523
ウ33グォコ%
△2.5 1.0 1.6
0.4
3.2
売上⾼
営業利益
四半期純損益
単位:百万円
1クオグオ1Q
期間
ィ%イ
1クオグオ2Q
期間
ィ%イ
1クオグオ3Q
期間
ィ%イ
1グオグオ1Q
期間
ィ%イ
1グオグオ2Q
期間
ィ%イ
1グオグオ3Q
期間
ィ%イ
前期⽐
増減
%
2Q
1Q
1クオグ
1グオグ
3Q
3Q
1Q
2Q
1クオグ
1グオグ
3Q
3Q
1Q
2Q
1クオグ
1グオグ
3Q
3Q
売上⾼
グ1ェ212 ィ1カカォカイ
グ1ェクカケ ィ1カカォカイ
グ2ェ31ゴ
ィ1カカォカイ
グコェゲ2ゲ ィ1カカォカイ
ググェカゲコ ィ1カカォカイ
ググェ3ゲゴ
ィ1カカォカイ
3ェカグゴ
ウグォコ%
売上原価
ク1ェ1ゲゴ
ィコカォクイ
ク2ェカ2ゴ
ィコ1ォコイ
ク2ェ1コグ
ィコカォケイ
クゲェ2ゲゲ
ィコカォグイ
ククェカケゲ
ィコカォカイ
ククェカグゴ
ィゲゴォケイ
1ェコゲ3
ウクォク%
売上総利益
1カェカ32
ィ1ゴォケイ
ゴェ3ゲゲ
ィ1コォ2イ
1カェ133
ィ1ゴォクイ
11ェクグカ
ィ1ゴォグイ
11ェカ1カ
ィ2カォカイ
11ェ31ゴ
ィ2カォクイ
1ェ1コグ
ウ11ォゲ%
販管費
ゴェ1ゴゲ
ィ1コォカイ
ゴェ1ゲク
ィ1ゲォコイ
ゴェ12グ
ィ1ゲォクイ
11ェ13カ
ィ1ゴォカイ
1カェ13グ
ィ1コォクイ
1カェ1コカ
ィ1コォクイ
1ェカググ
ウ11ォケ%
2
営業利益
コ3ク
ィ1ォケイ
2カ3
ィカォクイ
1ェカカコ
ィ1ォゴイ
32カ
ィカォグイ
コゲグ
ィ1ォケイ
1ェ13ゴ
ィ2ォ1イ
13カ
ウ12ォゴ%
経常利益
ゲゴコ
ィ1ォケイ
1ケ3
ィカォ3イ
ゴゴグ
ィ1ォゴイ
2コケ
ィカォグイ
コ32
ィ1ォグイ
1ェ132
ィ2ォカイ
13ゲ
ウ13ォコ%
連結業績 セグメント別
単位:百万円
ン 別
1クオグオ3Q 1グオグオ3Q
前期⽐
増減
%
1クオグオ3Q 1グオグオ3Q
前期⽐
増減
%
1クオグオ3Q 1グオグオ3Q
前期⽐
売上⾼
営業利益
営業利益率
キ
⼈材派遣
ゴ2ェグケ1 ゴゴェゲ1ゴ
ゲェ1グゲ ウゲォゲ%
ンソ
ン
委託 請負
2ゴェグ3ゲ 33ェクゴカ
3ェゴグ2
ウ13ォク%
HR ン
ン
HR ン
ン
教育 研修他
3ェ2ゴ1
クェ11コ
コ2ゲ
ウ2グォ1%
&
⼈材紹介
2ェ3ケゴ
3ェゲ3ゴ
1ェ3ゲカ
ウグゲォゴ%
ソ
ン
海外⼈材
2ェゲ3ク
3ェクコ3
ゲクコ
ウ2ゲォク%
1ェゴ3グ
2ェゴケグ
1ェカ3カ
ウグ3ォ2%
1ォグ%
2ォ1% ウカォケルt
海外⼈材
13カェクゴク 1ククェググ1
1クェカグケ
ウ1カォコ%
ン
再就職⽀援
コェカ13
ケェク3ゴ △ 1ェグゲク
△1ゴォケ%
コ3ク
1ゲ2 △ ケケ2
△ゲゴォク%
1カォク%
2ォゲ% △ゲォゲルt
ソ
ン
1ク ゲ1ゴ 1グ グカカ
ゲコ1
グ 3%
2 カクク
2 23グ
1ゴ1
ゴ 3%
13 ゴ% 1ク ク%
カ グ t
⼩計
ソ
ン
1クェゲ1ゴ 1グェグカカ
ゲコ1 ウグォ3%
2ェカクク
2ェ23グ
1ゴ1 ウゴォ3%
13ォゴ% 1クォク% ウカォグルt
ソ
ン
ッ ソ
ン
3ェゴゲゴ
クェ1クゲ
1ケゲ ウクォ2%
グコ
△ クケ △ 1カク
エ
1ォグ%
エ
エ
消去⼜ 全社
△ 2 2ケゲ △ 1 クグ3
コ13
△ 2 コ2ケ △ 2 ゴゴ2
△ 1ケグ
3
消去⼜ 全社
△ 2ェ2ケゲ △ 1ェクグ3
コ13
エ
△ 2ェコ2ケ △ 2ェゴゴ2
△ 1ケグ
エ
エ
エ
エ
単位 億
売上総利益 販管費
単位 億
⼈件費
+10.6
売上影響
単位:億円
売上総利益
販管費
粗利率影響
前期⽐
ウク2 ク
前期⽐
ウ3ゴォグ
+26.1
+2.8
家賃
そ 他
ウ1クォク%
単位:億円
275.0
314.5
295 4
337.8
売上影響 粗利率影響
ウク2ォク
+15.2
+27.2
ウ1クォ3%
295.4
1クオグオ3Q
1グオグオ3Q
1クオグオ3Q
1グオグオ3Q
1クオグオ3Q 1グオグオ3Q
単位:億円
前期⽐
⼈件費
1ケカ 1 1コケ 2
2ケ 1
単位:億円
1クオグオ3Q 1グオグオ3Q
前期⽐
売上総利益
2ゴグォク 33ゲォコ ウク2ォク
売上総利益率
1ゴォ1% 2カォカ% ウカォゴルt
⼈件費
1ケカォ1 1コケォ2 ウ2ケォ1
広告 募集費
ゲォコ
ゴォコ
ウ2ォカ
Iハ関連費⽤
1クォ1
1ケォコ
ウ2ォゲ
家賃
2ゲォケ
3カォ3
ウ2ォコ
そ 他販管費
ケグォク
ゲ1ォ3
ウグォゴ
合計
2ゲグォカ 31クォグ ウ3ゴォグ
販管費⽐率
1ゲ ゲ% 1コ ケ% ウカ ゴルt
44
参考:売上総利益率推移
カゴオグ
1カオグ
11オグ
12オグ
13オグ
1クオグ
1グオグオ3Q
売上総利益率
1ゴォゴ% 2カォカ% 1コォコ% 1コォケ%
1ゴォ3%
1ゴォ3% 2カォカ%
販管費⽐率
1ゲォゲ% 1コォケ% ウカォゴルt
参考:販管費⽐率推移
カゴオグ
1カオグ
11オグ
12オグ
13オグ
1クオグ
1グオグオ3Q
営業外 特別損益
ィ2014/6-2015/2イ
単位:百万円
単位:百万円
1クオグオ3Q
1グオグオ3Q
前期⽐
増減
%
2 カクケ
2 33ク
ウ2コゲ
ウ1ク 1%
段階利益
営業利益
2ェカクケ
2ェ33ク
ウ2コゲ
ウ1クォ1%
営業外収益
1ココ
21カ
ウ21
ウ11ォグ%
営業外費⽤
2ゲゲ
2ゴ3
ウ1グ
ウグォケ%
営業利益
営業外費⽤
2ゲゲ
2ゴ3
ウ1グ
ウグォケ%
1ェゴグゲ
2ェ2グ1
ウ2ゴク
ウ1グォカ%
特別利益
カ
ゴ1
ウゴカ
エ
経常利益
特別損失
クコ
11ケ
ウケゲ
ウ13ゲォ3%
1ェゴカコ
2ェ22ケ
ウ31ゲ
ウ1ケォゲ%
税引前四半期純利益
法⼈税等
1ェ1カカ
1ェ311
ウ21カ
ウ1ゴォ2%
法⼈税等調整額
2カ3
1ゴク
△ゴ
△クォケ%
5
少数株主利益
グゴ2
ゲ13
ウ12カ
ウ2カォク%
12
ゲ
△ク
△3ゲォ2%
単位:億円
ランスシ ト
1クオグ末
1グオ2末
増減額
資産
ゲグケ
ゲケケ
ウ1カ
流動資産
クコグ
クゴ3
ウゲ
現⾦及び預⾦
1コ2
1クゴ
△33
主 増減内訳
主 増減要因
現預⾦
税⾦等⽀払いや借⼊⾦返済
減少
現⾦及び預⾦
1コ2
1クゴ
△33
受取⼿形及び売掛⾦
2クゲ
2ゲコ
ウ32
そ 他
グゲ
ケケ
ウコ
固定資産
2ゲ1
2ゲ3
ウ3
有形固定資産
コ3
コ3
△カ
無形固定資産
ゴク
ゴカ
△ク
その他
前払費⽤ 増加
無形固定資産
ゴク
ゴカ
△ク
投資そ 他 資産
ゴク
1カカ
ウゲ
負債
クコク
クゴ3
ウコ
流動負債
3ゲカ
3コケ
ウ1ケ
買掛⾦
2グ
1ケ
△ゴ
投資その他の資産
投資有価証券 増加
買掛⾦
2グ
1ケ
△ゴ
短期借⼊⾦
グ3
クコ
△グ
そ 他
12コ
1ゲ1
ウク3
固定負債
11グ
1カゲ
△コ
⻑期借⼊⾦
ケグ
ケカ
△グ
その他
前受⾦ 預 ⾦等 増加
純資産
2ゲ2
2ゲ3
ウ2
株主資本
2カケ
2カク
△3
資本剰余⾦
ケ1
ケ1
ウカ
利益剰余⾦
13ク
132
△2
利益剰余⾦
6
⾃⼰株式
△3コ
△3ゴ
△1
評価 換算差額等
グ
グ
ウ1
少数株主持分
ケ1
ケク
ウク
⾃⼰資本⽐率
2ゲォゴ%
2ゲォ3%
△カォケルt
利益剰余⾦
単位:億円
2015年5⽉期 業績⾒通し
2 077 2 087
2,320
単位:億円
前期⽐ウ11ォ2%
ウ1カォケ%
32
32
36
2,077 2,087
ウ1クォカ%
6.1
5.3
6.0
売上⾼
営業利益
当期純利益
単位:百万円
13オグ
ィ%イ
1クオグ
ィ%イ
通期計画
1グオグ
ィ%イ
前期⽐
増減
ィ%イ
売上⾼
営業利益
当期純利益
13オグ
1グオグ
計画
13オグ
13オグ
1クオグ
1グオグ
計画
1クオグ
1グオグ
計画
1クオグ
通期計画
増減
売上⾼
2カゲェケコグ ィ1カカォカイ
2カコェケケカ
ィ1カカォカイ
232ェカカカ ィ1カカォカイ
23ェ33ゴ ウ11ォ2%
売上原価
1ケゲェケカゴ
ィコカォゲイ
1ケコェク2カ
ィコカォゲイ
1コケェ2カカ
ィコカォ3イ
1ゲェゲゲゴ ウ1カォケ%
売上総利益
クカェカゲグ
ィ1ゴォ3イ
クカェ23ゴ
ィ1ゴォ3イ
クグェコカカ
ィ1ゴォゲイ
グェグケカ ウ13ォコ%
販管費
3ケ コゴコ
ィ1ゲ コイ
3ゲ カ2ゴ
ィ1ゲ ゲイ
ク2 2グカ
ィ1コ 2イ
グ 22カ ウ1ク 1%
販管費
3ケェコゴコ
ィ1ゲォコイ
3ゲェカ2ゴ
ィ1ゲォゲイ
ク2ェ2グカ
ィ1コォ2イ
グェ22カ ウ1クォ1%
営業利益
3ェ1ゲケ
ィ1ォグイ
3ェ21カ
ィ1ォグイ
3ェググカ
ィ1ォグイ
33ゴ ウ1カォケ%
経常利益
3ェ1コゲ
ィ1ォグイ
3ェ13グ
ィ1ォグイ
3ェググカ
ィ1ォグイ
ク1ク ウ13ォ2%
2015年5⽉期 セグメント別予想
単位:百万円
1クオグ
1グオグ
計
前期⽐
増減
ィ%イ
1クオグ
1グオグ
計
前期⽐
増減
ィ%イ
売上⾼
営業利益
ン 別
1クオグ
計画
増減
ィ%イ
1クオグ
計画
増減
ィ%イ
キ
⼈材派遣
12クェ2コカ 13コェケグカ
1クェ3ケゴ ウ11ォケ%
ンソ
ン
委託 請負
3ゴェグ2ゲ
ク2ェココカ
3ェ3グ2
ウコォグ%
ン 別
委託 請負
HR ン
ン
教育 研修他
クェケケ3
グェカグカ
3コケ
ウコォ3%
&
⼈材紹介
3ェク3カ
クェゲ2カ
1ェ2コゴ ウ3ゲォケ%
ソ
ン
2ェコゲ2
3ェケ1カ
ゲ3ゲ ウ2グォゲ%
ソ
ン
海外⼈材
3ェケケコ
クェグケカ
コゴ1 ウ2クォ3%
⼩計
1ゲグェグケゴ 1ゴグェコケカ
2カェ2ゴカ ウ11ォケ%
ン
再就職⽀援
1カェ3グカ
コェゲゲカ △ 1ェグコカ △1グォ3%
ゴゴ3
3カカ
△ ケゴ3 △ケゴォコ%
ソ
ン
2カェ3グケ
23ェグカカ
3ェ1ク3 ウ1グォク%
3ェカゲク
3ェグクカ
クケグ ウ1グォ1%
ソ
ン
ッ ソ
ン
グェクカ1
グェケゴカ
2ココ
ウグォ3%
1ゲ
△ ゴカ
△ 1カゲ
エ
消去⼜ 全社
△ 3ェカ1ゲ △ 1ェコ2カ
1ェ1ゴゲ
エ
△ 3ェゲクコ △ 3ェコ1カ
△ ケ1
エ
連結
2カコェケケカ 232ェカカカ
23ェ33ゴ ウ11ォ2%
3ェ21カ
3ェググカ
33ゴ ウ1カォケ%
セグメント情報
セグメント情報
エキス
トサ ビス事業
派遣
職種別売上⾼
単位:億円
売上⾼
※
ン 間取引
消去前
※
ン 間取引
消去後
単位:百万円
1クオグオ3Q
1グオグオ3Q
前期⽐
ゴ2ケ
ゴゴゲ
前期⽐
オ オ Q
オ オ Q
前期⽐
クゴェゴ2カ
グ1ェ2ケグ
ウ2ォゲ%
21ェ1ゲ1
2クェゴコク
ウ1コォカ%
Tエ
リ
13ェク1コ
1グェ1ゲケ
ウ13ォ1%
営業 販売職
ク 33ゴ
ク クゴケ
ウ3 ケ%
ウゲォゲ%
営業 販売職
クェ33ゴ
クェクゴケ
ウ3ォケ%
そ 他エ
3ェグカゴ
3ェグコカ
ウ2ォカ%
合 計
ゴ2ェ3グゴ
ゴゴェグカ3
ウゲォゲ%
1クオグオ3Q
1グオグオ3Q
ィ%イ
売上構成⽐
Iハ
営業
1グオ3Qィ実績イ
外部
連携 育成型派遣 専⾨⼈材強化
経理 貿易 ⾦融
分野 伸⻑
事業状況
グ1ォグ
グクォ1
2グォ1
22ォゴ
1グォ3
1クォグ
クォグ
クォゲ
3ォケ
3ォコ
1グオグオ3Q
1クオグオ3Q
10
Iハ
ン ン
営業
販売
ンソ シング事業
委託 請負
単位:億円
売上⾼
Bニナ売上⾼推移
単位:億円
664
ンソ
ン
ソ
ン
2ゴグ
33グ
前期⽐
ウゴォケ%
ウ1カォコ%
通期計画
ネ ッ ワン
429
417
546
599
66
403
443
490
前期⽐
ウ13ォク%
前期⽐
ウ3クォ3%
ウ31ォカ%
ウ1カォゲ%
164
267
370
395
429
311
199
276
295
335
220
308
1クオグオ3Q
1グオグオ3Q
112
11オグ
12オグ
13オグ
1クオグ
1グオグ
3Q 通期
1グオ3Qィ実績イ
⺠間
顧客内
横展開 推進 新規顧客 増加
ッ
⼥性 復職⽀援 海外進出⽀援
事業状況
11
プ
ス&サ チ事業
紹介
&
他
ン 紹介売上
単位:億円
売上⾼
紹介売上⾼推移
単位:億円
海外紹介及び
国内派遣会社
紹介予定派遣分 合算
82
3ゲォク
前期⽐
通期計画
ウ31ォケ%
紹介予定派遣分 合算
47
56
62
82
63
23ォゲ
ウグゲォゴ%
前期⽐
前期⽐
ウ23ォコ%
ウ1ゴォカ%
ウ11ォグ%
ウク1ォ5%
18
27
29
34
47
38
19
21
24
37
26
34
40
45
1クオグオ3Q
1グオグオ3Q
8
12
19
21
11オグ
12オグ
13オグ
1クオグ
1グオグ
3Q 通期
1グオ3Qィ実績イ
景気改善 活発 求⼈ 継続
2カ~3カ代 加え クカ~グカ代 成約 増加
事業状況
12
2カ~3カ代 加え クカ~グカ代 成約 増加
グ
ソ シング事業
海外⼈材サ ビス
事業別売上⾼
単位:億円
売上⾼
単位:百万円
1クオグオ3Q
1グオグオ3Q
前期⽐
⼈材派遣
1 カカゴ
1 2ケゲ
2グ ケ%
2ゲォ3
3クォコ
※
⼈材派遣
1ェカカゴ
1ェ2ケゲ
ウ2グォケ%
⼈材紹介
1ェカゲク
1ェ2グコ
ウ1ゲォ2%
請負 給与計算他
グゴゴ
ケゲカ
ウ11ォコ%
そ 他
グ1
2コケ ウクググォ2%
合計
2ェゲ3ク
3ェクコ3
ウ2ゲォク%
別売上⾼
ィ全海外事業イ
前期⽐
ウ2ゲォク%
単位:百万円
※ 当期初 ニasリラa ダミuマatiリラ
S
S
ン 移動 た影響 含
合計
2ェゲ3ク
3ェクコ3
ウ2ゲォク%
1クオグオ3Q
1グオグオ3Q
売上構成⽐
1ェケゴ2
1ェ2カケ
2ェカカコ
1ェク31
北⽶
グコォク%
北⽶
ク1ォケ%
ウ1コォケ%
ウ1コォゲ%
1クオグオ3Q
1グオグオ3Q
⽇本除く
1グオ3Qィ実績イ
体制整備
拡張 進
全
増収
紹介 新拠点
成約数 増加 単価 上昇
事業状況
13
ウトプ
スメント事業
再就職⽀援
3 カ213ェ1ケゴ 3ェ31ゴ
3ェカケカ
2ェカカカ
クェカカカ
売上⾼
営業利益 右⽬盛
単位:億円
売上⾼
営業利益 営業利益率
四半期業績推移
単位:百万円
※再就職決定早期化 伴い
無期契約 売上按分計上
今期 1カヶ⽉→ゴヶ⽉ 短縮
コカ
2ェグカ12ェ3コグ2ェ31ケ2ェ3ゴ12ェゲ2ク
3ェカ21 3ェカケカ 2ェグコク
2ェ3ケコ2ェ33ケ
2ェ1コク2ェ1クコ2ェ1カケ
3ケ1 232
3ココ
グ2コ グケコ ケゲコ ケ13
グカカ
1ェカカカ
1ェグカカ
1ェカカカ
2ェカカカ
3ェカカカ
前期⽐
前期⽐
△1ゴォケ%
コォ3
1ォゲ
2 ゲ%
ケク
23211グ 12グ 1コ2 3コ 1グゴ
2コ コ2 ケカ
カ
カ
1Q 2Q 3Q クQ 1Q 2Q 3Q クQ 1Q 2Q 3Q クQ 1Q 2Q 3Q
12オグ
13オグ
1クオグ
1グオグ
前期⽐
△ゲゴォク%
雇⽤調整発表企業
1カォク%
2ォゲ%
1クオグオ3Q 1グオグオ3Q
1クオグオ3Q 1グオグオ3Q
雇⽤調整発表企業
社
3グ クカ クグ グカ
雇⽤調整実施社数
1グオ3Qィ実績イ
景気改善
受注⽔準 低下
新規求⼈開拓やキャ
ン ン
注⼒
事業状況
1カ 1グ 2カ 2グ 3カ
14
注 各社IR発表 新聞記事 元 独⾃ 作成
新規求⼈開拓やキャ
ン ン
注⼒
再就職 早期化 推進
カ グウトソ シング事業
ベネフ ット ワン
単位:億円
売上⾼
営業利益 営業利益率
ネ ッ ワン 会員数推移
単位:万⼈
1ケケ
ケクゲ
ケカ2
ケ22
コ1カ
ソ
C M
福利厚⽣
1クゲ
1ググ
前期⽐
前期⽐
ウゴォ3%
1ゴゴ
232
23ゴ
2ク3
1グ3
1クコ
1ゲ1
12
3コ
グコ
ゲコ
1カ3
122
クゲ2
グクゴ
グコ2
ケカ2
ケ22
2カォク 22ォク
13ォゴ%
1クォク%
ウグォ3%
2ケ2
2ゲゴ
2コク
32ケ
3クゲ
3グ2
クゲ3
1カオク
11オク
12オク
13オク
1クオク
1クオゴ
1グオク
計画
1クオグオ3Q 1グオグオ3Q
2グ%
2ゲ%
新規事業
福利厚⽣事業他
1クオグオ3Q 1グオグオ3Q
収益 多⾓化
経常利益構成⽐
計画
ゲグ%
ゲ3%
ケク%
2グ%
2ゲ%
3ケ%
1グオ3Qィ実績イ
事業 多⾓化 海外進出 積極的 推進
福利厚⽣事業
各事業 会員数 堅調 推移
事業状況
15
13オ3⽉期
1クオ3⽉期
1グオ3⽉期
計画
新規事業 … CRト
ソ
ン ン
ン Bハト 旅⾏ 各事業
15
参考資料
参考資料
連結業績 四半期推移
カ ゲ%
カォゲ%
2ォ1%
2ォケ%
1ォケ%
1ォゴ%
2ォ2%
1.6%
2.1%
,
営業
利益率
売上⾼
単位:億円
グ13
グ12
グコゲ
グ1ゲ
グ1ク
ググ1
グカケ
グ23
ググク
グク1
グ3ゲ
カォゲ%
カォク%
1ォゴ%
0.5%
Q
Q
Q
Q
13オグ期
1
2
3
ク
1クオグ期
Q
1グオグ期
13オグ期 1クオグ期
Q
1グオグ期
13オグ期
1クオグ期
Q
1グオグ期
13オグ期
1クオグ期
Q
1グオグ期
単位:百万円
13オグ期 1クオグ期 対前期増減率 1グオグ期 対前期増減率 13オグ期 1クオグ期 対前期増減率 1グオグ期 対前期増減率 13オグ期 1クオグ期 対前期増減率 1グオグ期 対前期増減率 13オグ期 1クオグ期 対前期増減率 売上⾼ グ1ェ2ゲカ グ1ェ212 △カォ1% グコェゲ2ゲ ウ1クォゲ% グ1ェゲカグ グ1ェクカケ △カォケ% ググェカゲコ ウゲォ1% グカェグコグ グ2ェ31ゴ ウ3ォク% ググェ3ゲゴ ウグォコ% グクェ123 グ3ェゲ21 △カォゲ%
第3四半期 12〜2⽉ 第ク四半期 3〜グ⽉ 第1四半期 ケ〜コ⽉ 第2四半期 ゴ〜11⽉
売上総利益 ゴェグ1ゲ 1カェカ32 ウグォク% 11ェクグカ ウ1クォ1% ゴェググ3 ゴェ3ゲゲ △1ォコ% 11ェカ1カ ウ1ゲォク% 1カェカ22 1カェ133 ウ1ォ1% 11ェ31ゴ ウ11ォゲ% 1カェゴコ2 1カェケゴグ △2ォケ% 販管費 ゴェ1コ1 ゴェ1ゴゲ ウカォ2% 11ェ13カ ウ21ォカ% ゴェ1ゲク ゴェ1ゲク ウカォカ% 1カェ13グ ウ1カォグ% コェゴコク ゴェ12グ ウ1ォケ% 1カェ1コカ ウ11ォケ% ゴェググゲ ゴェグ31 △カォ3% 営業利益 33グ コ3ク ウ1クゴォカ% 32カ △ケ1ォケ% 3ゲゴ 2カ3 △クケォク% コゲグ ウ33カォグ% 1ェカ3ゲ 1ェカカコ △2ォコ% 1ェ13ゴ ウ12ォゴ% 1ェク2ク 1ェ1ケ3 △1コォ3% 経常利益 33カ ゲゴコ ウ1ク1ォグ% 2コケ △ケクォ2% 3ケ2 1ケ3 △グクォゴ% コ32 ウク1カォ3% 1ェカ1カ ゴゴグ △1ォグ% 1ェ132 ウ13ォコ% 1ェクコ3 1ェ1ゲコ △2カォグ% 四半期純損益 △ 1ゴ3 1カ3 エ △ 2グ3 エ △ 2ケカ △ 12コ エ ゴゲ エ 1ケカ 3ゲ △ゲケォゲ% 1ケ3 ウ33グォコ% ゴカク グ13 △ク3ォ2%
売上総利益率 1コォケ% 1ゴォケ% ウ1ォカルt 1ゴォグ% △ カォ1ルt 1コォグ% 1コォ2% △ カォ3ルt 2カォカ% ウ1ォコルt 1ゴォコ% 1ゴォク% △ カォクルt 2カォク% ウ1ォカルt 2カォ3% 1ゴォゴ% △カォクルt 連
結
17
連結業績 セグメント別 四半期推移
単位:百万円
営業利益
売上⾼
ン 別
1クオグオ1Q 1クオグオ2Q 1クオグオ3Q 1クオグオクQ 1グオグオ1Q 1グオグオ2Q 1グオグオ3Q
同期⽐
前年
1クオグオ1Q 1クオグオ2Q 1クオグオ3Q 1クオグオクQ 1グオグオ1Q 1グオグオ2Q 1グオグオ3Q
同期⽐
前年
キ
⼈材派遣
31ェ1ケゴ 31ェカ2ゴ 3カェ3ケ2 31ェゲ1コ 3グェ211 32ェクコケ 32ェカ22 ウグォグ%
ンソ
ン
委託 請負
ゴェ32ゲ
ゴェケクカ 1カェグゲカ
ゴェゴコゴ 11ェ3ゲ2 1カェゴゴカ 11ェ12ゲ ウグォ3%
委託 請負
HR ン
ン
教育 研修他
1ェカ13
1ェカ22
1ェ2グク
1ェ3ゲ1
1ェ3グケ
1ェ33グ
1ェク2ケ
ウ13ォゲ%
&
⼈材紹介
ゲケ2
ゲゴケ
コ1カ
1ェカケ1
1ェ2カ1
1ェ2ケク
1ェ2ゲク
ウグゲォ3%
ソ
ン
海外⼈材
コケケ
コグ3
1ェカ1ク
ゴ33
1ェカココ
1ェ1クゴ
1ェ2クグ
ウ22ォゲ%
ゴ3ゲ
ゲゲゴ
1ェカカケ
ウ32ォ1%
グ1ゴ
ゲケ1
ケグ3
1ェ1ゲゴ
⼩計
ク3ェ1クカ ク3ェ3ク2 ククェカ12 クグェカゲグ グカェ23カ クゲェ22グ クゲェカゴグ ウゲォカ%
ン
再就職⽀援
3ェカケカ
2ェグコク
2ェ3ケコ
2ェ33ケ
2ェ1コク
2ェ1クコ
2ェ1カケ
△ 11ォ1%
ケ13
1コ2
3コ
1グゴ
2コ
コ2
ケカ
ウグゲォゲ%
ソ
ン
クェググ2
クェココ3
グェ2コ2
グェケ3ゲ
クェコグ2
グェカコ3
グェグケグ ウグォク%
グ3カ
ク3グ
1ェカゲゴ
1ェカ3カ
グゲ2
ケ1グ
1ェカクゲ △ 2ォゴ%
ソ
ン
ソ
ン
ッ ソ
ン
1ェ1ゴク
1ェ3グ3
1ェク31
1ェク22
1ェゴ2ケ
1ェ11ゴ
1ェ1カ1
△ 23ォ1%
△ 1ゴ
2ゲ
グカ
△ ク1
△ グコ
2ク
△ 11
エ
消去⼜ 全社
△ ゲ3グ △ ゲグケ △ ゲゲグ △ ゲクゴ △ クケグ △ クゴゴ △ クコゴ
エ
△ ゴクク △ ゴケ1 △ ゴ21 △ ゴ21
△ 1ェカカ1 △ 1ェカ2ゲ
△ ゴケ3
エ
連結
グ1ェ212 グ1ェクカケ グ2ェ31ゴ グ3ェゲ21 グコェゲ2ゲ ググェカゲコ ググェ3ゲゴ ウグォコ%
コ3ク
2カ3
1ェカカコ
1ェ1ケ3
32カ
コゲグ
1ェ13ゴ
ウ12ォゴ%
主要経営指標
通期
純資産
び⾃⼰資本⽐率
売上⾼
び営業利益率
純資産
び⾃⼰資本⽐率
売上⾼
び営業利益率
左⽬盛
売上⾼ 億円
営業利益率ィ%イ
右⽬盛
左⽬盛
右⽬盛
ケカ カ
3グカ
純資産 億円
⾃⼰資本⽐率ィ%イ
1 356 1,570 1,792 2,038 2,312 2,369 2,187
1,835 1,788 1,815
2,077 2,087 3.6 4.2 4.9 4.6 3.8 3.7
3 カ
クォカ
グォカ
ケォカ
1ェグカカ
2ェカカカ
2ェグカカ
206
276
269
295
251
250
256 263 263
272
24.1 28.6 42.5 48.1 45.5 41.1 41.6 35.4 39.6
34.7
3カォカ
クカォカ
グカォカ
ケカォカ
2カカ
2グカ
3カカ
3グカ
1,338 1,356
2.7
1.3 2.0
1.4 1.1 1.5 1.5
カォカ
1ォカ
2ォカ
3ォカ
カ
グカカ
1ェカカカ
アカ2オカグ アカ3オカグ アカクオカグ アカグオカグ アカケオカグ アカゲオカグ アカコオカグ アカゴオカグ ア1カオカグ ア11オカグ ア12オカグ ア13オカグ ア1クオカグ
64
84
157
24.1
29.0 29.3 27.9
カォカ
1カォカ
2カォカ
カ
グカ
1カカ
1グカ
アカ2オカグ アカ3オカグ アカクオカグ アカグオカグ アカケオカグ アカゲオカグ アカコオカグ アカゴオカグ ア1カオカグ ア11オカグ ア12オカグ ア13オカグ ア1クオカグ
業績推移
単位:百万円経営指標 ア02/05 ア03/05 ア04/05 ア05/05 ア06/05 ア07/05 ア08/05 ア09/05 ア10/05 ア11/05 ア12/05 ア13/05 ア14/05 売上⾼ 133ェコ22 13グェケ2グ 1グケェゴゲゴ 1ゲゴェ1グケ 2カ3ェコ1グ 231ェ231 23ケェゴクグ 21コェケゴゴ 1コ3ェグ1グ 1ゲコェコカケ 1コ1ェクゴコ 2カゲェケコグ 2カコェケケカ 売上総利益率 1コォ2% 1ゴォゲ% 2カォゴ% 2カォコ% 2カォ2% 2カォ3% 2カォコ% 1ゴォゴ% 2カォカ% 1コォコ% 1コォケ% 1ゴォ3% 1ゴォ3% 販売費及び⼀般管理費 1ゴェググゲ 21ェカグコ 2グェ1カク 2コェゴゴ2 33ェクゴ1 3コェグク2 ク2ェゴ2グ クカェゲ3グ 33ェカゲカ 31ェ12グ 31ェコクカ 3ケェコゴコ 3ゲェカ2ゴ 売上⾼販管費⽐率 1クォケ% 1グォグ% 1ケォカ% 1ケォ2% 1ケォク% 1ケォケ% 1コォ1% 1コォケ% 1コォカ% 1ゲォク% 1ゲォグ% 1ゲォコ% 1ゲォゲ%
アカ2オカグ アカ3オカグ アカクオカグ アカグオカグ アカケオカグ アカゲオカグ アカコオカグ アカゴオカグ ア1カオカグ ア11オカグ ア12オカグ ア13オカグ ア1クオカグ アカ2オカグ アカ3オカグ アカクオカグ アカグオカグ アカケオカグ アカゲオカグ アカコオカグ アカゴオカグ ア1カオカグ ア11オカグ ア12オカグ ア13オカグ ア1クオカグ
営業利益 クェゲコケ グェケコゲ ゲェケクコ コェ23コ ゲェゲクグ コェグカゲ ケェククク 2ェコグカ 3ェケケカ 2ェク32 1ェゴケク 3ェ1ゲケ 3ェ21カ 営業利益率 3ォケ% クォ2% クォゴ% クォケ% 3ォコ% 3ォゲ% 2ォゲ% 1ォ3% 2ォカ% 1ォク% 1ォ1% 1ォグ% 1ォグ% 経常利益 クェ222 グェ3ゲ3 ゲェ32ゴ コェ2コゴ ゲェコクク コェコカゲ ケェケ3ゲ 3ェ3ケ1 クェカクク 2ェグゲ1 2ェカゴ1 3ェ1コゲ 3ェ13グ 経常利益率 3ォ2% クォカ% クォゲ% クォケ% 3ォコ% 3ォコ% 2ォコ% 1ォグ% 2ォ2% 1ォク% 1ォ2% 1ォグ% 1ォグ% 当期純利益 1ェゴゲク 2ェカ2ゲ 3ェケクゲ クェ3ケ3 3ェグココ クェ1ゴコ 2ェゴケ2 312 2カク ク12 2ゴ ケ1カ グ2ケ 売上⾼当期純利益率 1ォグ% 1ォグ% 2ォ3% 2ォク% 1ォコ% 1ォコ% 1ォ3% カォ1% カォ1% カォ2% カォカ% カォ3% カォ3% 総資産 2ケェグ2ケ 2ゴェク2グ 3ゲェカカク ク2ェココク グ1ェゴ31 グクェク2グ グコェグ13 ググェクケコ グ2ェ2ケゴ ケカェグケク ゲカェココゴ ゲ1ェ2ゲケ ゲグェケ1グ 純資産 *1 ケェ3ココ コェク1コ 1グェゲ32 2カェケクク 2ゲェケ3ク 2ケェゴカク 2ゴェクケコ 2グェ1クコ 2クェゴゲゴ 2グェケク2 2ケェ2ゴグ 2ケェ2グ3 2ゲェ1コ1